Cierre fiscal en el IS (2). Valoración de operaciones

Preparando el cierre fiscal 2018 y planificando 2019. Valoración de operaciones

Cierre fiscal en el IS (2). Valoración de operaciones

Uno de los momentos más importantes para toda empresa es el de enfrentarse al cierre fiscal del ejercicio, por un doble motivo:

  • En primer lugar, revisar que la actuación de la empresa se adecue al cumplimiento normativo, así como a los criterios administrativos, lo que supone un esfuerzo de revisión de los distintos ajustes regulados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
  • En segundo lugar, ante los habituales cambios de normativa que se aprueban tradicionalmente a final de año, poder detectar aquellas oportunidades de planificación fiscal que requieren una ejecución rápida.

En definitiva, en este curso encontrará todo lo que necesita saber para poder realizar el cierre fiscal del ejercicio 2018 con plenas garantías, así como para poder detectar posibilidades de planificación fiscal para el ejercicio 2019.


Autor del curso:

Ángel Mª Ceniceros.

  • Abogado. Asociado de Durán-Sindreu, Abogados y Consultores de Empresa SLP.
  • Profesor asociado en la Universidad de Barcelona.
  • Profesor en el Máster de Asesoría Fiscal en el Barcelona School of Management y en el Máster de Asesoría Fiscal de la Universidad de Andorra.

Duración:

  • La carga de trabajo del curso se estima en: 6 horas.
  • Plazo para la realización del curso: 1 mes desde el inicio de la convocatoria.

Objetivos:

El asistente al curso, realizará un repaso práctico de las operaciones habituales realizadas por cualquier sociedad, ahondando en la vertiente del cumplimiento formal de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades. Se analizarán los ajustes sobre el resultado contable a los efectos de determinar la Base Imponible.

Los objetivos que se persiguen son:

  • Repasar el cumplimiento de la normativa fiscal en el momento del cierre fiscal adquiriendo una correcta comprensión de la mecánica de liquidación del Impuesto sobre Sociedades.
  • Planificar debidamente las políticas de ahorro y de incentivos fiscales relativas al ejercicio 2018 y 2019.

En particular en el presente curso analizaremos los ajustes correspondientes con los artículos 10 a 25, analizando también los tipos de gravamen aplicables, así como la compensación de las Bases Imponibles Negativas.


Programa:

  1. Cuestiones previas.
    1. Legislación básica y liquidación del impuesto.
  2. Deducibilidad de los gastos financiero.
    1. Análisis de la limitación en la deducibilidad.
  3. Reglas de valoración en transmisiones lucrativas y societarias.
    1. Valoración de operaciones.
    2. Operaciones entre partes vinculadas.
  4. Otros ajustes extracontables importantes en la liquidación del Impuesto.
    1. Exención por dividendos y venta de participaciones.
    2. La Reserva de capitalización.
    3. La Compensación de Bases Imponibles Negativas.
    4. Patent Box.
  5. Otros conceptos esenciales del Impuesto.
    1. Análisis de conceptos.
  6. Capítulo recapitulativo.
    1. Caso práctico.
    2. Resumen Final.

Metodología:

  • Este curso se realiza mediante la modalidad "e-learning", a través de nuestra plataforma de aprendizaje.
  • La carga lectiva del curso es de 6 horas.
  • El plazo para la realización del curso es de 1 mes, desde el momento de la la compra. El estudio se planificará por el propio alumno durante el periodo de duración de la matrícula, quien podrá libremente establecer su ritmo de estudio.
  • Con independencia de ello, el alumno podrá recurrir al tutor para cualquier consulta relacionada con el curso y sus contenidos, así como para que le ayude en la confección de un plan de trabajo y realización de las actividades de evaluación del curso.

Evaluación:

  • Para superar el curso debes completar el estudio de todos los materiales interactivos y, posteriormente, superar el ejercicio de evaluación, todo ello dentro del plazo de realización del curso.
  • El ejercicio de evaluación consiste en 10 preguntas de opción múltiple (tipo test) en las que una sola de las opciones es correcta.
  • Para superar el ejercicio deberás obtener una calificación superior a 7,5 puntos. Dispondrás de 5 intentos para realizarlo.
  • Cuando superes el ejercicio de evaluación podrás descargarte el certificado de superación del curso.

Tutorías:

  • Durante el plazo de desarrollo del curso podrás consultar a tu tutor cualquier duda que tengas sobre los temas objeto de estudio, a través de la mensajería de la plataforma.
  • El tutor realizará el seguimiento de la evolución de tu aprendizaje y te indicará los refuerzos que fueran necesarios para que cumplas los objetivos del curso.

Materiales:

Los materiales del curso se componen de:

  • Manual del alumno: En él se te facilita información sobre el funcionamiento de la plataforma y sus herramientas, así  una orientación clara sobre los aspectos generales y administrativos del curso (por ejemplo, cómo contactar con el tutor o cómo debes debe enviar los ejercicios de evaluación)
  • Guía didáctica: la finalidad de este documento es orientarte sobre lo que se pretende obtener con el estudio de los diferentes temas del curso y cuál es la mejor manera de enfocar tu estudio.
  • Contenidos de los temas: Elaborados por un experto en la materia, con un carácter marcadamente práctico y con numerosos recursos prácticos para facilitar su comprensión.
  • Los contenidos del curso son interactivos y favorecen el aprendizaje mediante la continua participación en los mismos de quien cursa esta formación, por ejemplo mediante preguntas de autoevaluación incluidas a lo largo de los materiales, accesos a normativa, jurisprudencia y doctrina, consideraciones, realizadas por el autor, recuerdas, etc.
  • Ejercicio de evaluación: que será corregido automáticamente por la plataforma y revisados por tu tutor, quien te informará de los aspectos a reforzar en tu aprendizaje, si los hubiera.

Cuando finalices correctamente esta formación podrás descargarte un certificado de superación del curso.

Área
Fiscal
Modalidad
Elearning
Nivel
Intermedio
Precio
100 € (+21 % IVA)
Bonificable
Fecha
Del 3 septiembre 2019 al 30 septiembre 2019
Localización
MADRID Ver mapa
Duración